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【中国审计报】勤学善思勇担使命——记湘潭大学审计处周旭枚

作者 : 罗四海 黄春枝 编辑 : 李雯雯 来源:中国审计报 发布时间 : 2024-11-27 16:35:09 点击量:

2023年底,湖南省内部审计师协会表彰2020至2022年度内部审计先进集体和先进工作者,湘潭大学审计处周旭枚获评湖南省内部审计先进工作者,并入选湖南省教育厅内部审计专家。

勤学善思练内功

自2013年9月入职湘潭大学审计处以来,周旭枚主审的项目8次获得省级一等奖或优秀等级,连续7年撰写的审 计理论研讨文章获得中国内部审计协会表彰。她主笔起草了部门政策文件2个,参与上级部门巡视、审计工作5次,为省、市内部审计同行进行主题讲座4次,参与审计署调研1次。

从事内部审计工作以来,周旭枚没有停止过学习进步的步伐。在专业技能方面,2014年,她取得了国际注册内部审计师证,2018年取得高级会计师证,多次参与湖南省审计厅组织的“以审代训”项目,提高实战能力,拓展审计视野。在 专业培训方面,她坚持利用寒暑假参加专业培训,既不影响工作,也能迅速提升自身水平。在理论素养方面,她利用业 余时间阅读国内外审计文献,厚积薄发, 近几年先后主持省级审计课题4项,2020年取得经济学博士学位,2023年出 版专著1部。

业务精湛担使命

作为审计骨干,周旭枚紧扣学校中心工作,不断拓展审计监督的广度和深度,提高审计工作质效。

近年来,她担任9项重大审计项目主审,发现问题97个,提出审计建议47条。 在经济责任审计方面,她积极探索高校特色经责审计模式,提高工作效率,促进学校管理规范。在内部控制审计方面,她先后对关系师生切身利益的部门,如后勤保障处、校医院等进行内部控制审计,并开展问卷调查,促进学校建章立制。在预算绩效审计方面,建立融合分析数据库,构建三维复合预算绩效评价模型,出具高质量审计报告,促进学校治理现代化。在特色专项审计方面,践行科技强审要求,在水电费、大型仪器设备管理效益、中央支持地方财政资金绩效等审计项目中探索运用大数据技术,得出科学客观结论,有效防范化解了学校的风险隐患。

2023年,周旭枚起草《湘潭大学审计整改办法》,督查负责科室落实审计整改67项,同时加强与纪委、人事等部门的联动,促进学校健康发展。

此外,她还积极配合上级机关工作安排,参与全省内部审计政策的制定工作。2019-2021年,作为重要力量参与湖南省审计厅和湖南省教育厅对内部审计工作办法的修订工作。2021年受省教育厅委托,主笔起草《关于进一步加强教育系统建设项目内部审计工作的若干规定》。 周旭枚主动投身内部审计行业交流,多次热心解答同行在工作中遇到的困惑。2024年,她参与审计署内部审计指导监督司关于内部审计法规健全性的调研活动,并提出意见建议。

原文刊发于《中国审计报》2024年11月13日第7版


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